Keuangan, Pajak & Audit

Dasar-Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Perusahaan

Kuasai mekanisme withholding tax rekonsiliasi SPT Masa dan mitigasi risiko sengketa pajak secara akurat

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
22–23 September 2026
Format
Tatap Muka / Daring

Tentang program

Pemahaman menyeluruh mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan merupakan fondasi krusial bagi kepatuhan fiskal perusahaan. Kesalahan identifikasi objek pajak atau keterlambatan penyetoran dapat menimbulkan sanksi denda administrasi yang membebani arus kas operasional.

Program ini membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam menghitung, memotong, dan menyusun pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2, serta Pasal 15. Pembahasan difokuskan pada pemetaan transaksi riil, implementasi tarif yang tepat, hingga pemanfaatan fasilitas persetujuan penghindaran pajak berganda.

Peserta juga diajak melakukan simulasi rekonsiliasi data SPT Masa dengan laporan keuangan dan menyiapkan dokumentasi pendukung pemeriksaan. Keterampilan ini memastikan perusahaan siap menghadapi proses pengawasan maupun pemeriksaan pajak secara percaya diri.

Untuk siapa program ini

  • Staf dan penyelia divisi akuntansi serta perpajakan operasional
  • Pengelola bagian sumber daya manusia yang menangani administrasi pemotongan PPh 21
  • Tim legal dan staf pengadaan yang menyusun kontrak kerja sama komersial
  • Konsultan pemula dan praktisi kepatuhan hukum transaksi bisnis

Outline materi

  1. 01 Konsep Fundamental dan Identifikasi Objek Withholding Tax

    • Prinsip dasar dan subjek pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 15, dan 4 ayat 2
    • Teknik identifikasi objek pajak dari transaksi komersial dan klausul kontrak
    • Ketentuan pemanfaatan Surat Keterangan Bebas dan pembebasan pemotongan
  2. 02 Mekanisme Perhitungan dan Kebijakan Gross-Up

    • Simulasi perhitungan beban pajak dengan skema gross, net, dan gross-up
    • Penanganan kesalahan pemotongan dan mekanisme pengembalian pajak tidak terutang
    • Penerapan aturan pemotongan pada transaksi jasa, sewa, royalti, dan dividen
  3. 03 Perpajakan Internasional dan Dokumen Perjanjian Pajak Berganda

    • Penerapan ketentuan Tax Treaty dan pencegahan penyalahgunaan P3B
    • Verifikasi dokumen Form DGT dan validasi status Beneficial Owner
    • Analisis substansi ekonomi berbanding bentuk legal pada transaksi lintas batas
  4. 04 Administrasi Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa

    • Pembuatan bukti pemotongan unifikasi dan penerbitan dokumen resmi
    • Pemanfaatan aplikasi perhitungan pajak dan sistem pelaporan elektronik
    • Pengarsipan dokumen transaksi pendukung guna kelancaran rekonsiliasi
  5. 05 Rekonsiliasi Fiskal dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak

    • Teknik ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Masa dengan pos laporan keuangan
    • Kriteria seleksi pemeriksaan dan pemetaan titik rawan koreksi fiskal
    • Penyusunan berkas tanggapan dan strategi komunikasi saat pemeriksaan pajak

Metode penyampaian

  • Pemaparan materi interaktif berbasis regulasi perpajakan terbaru
  • Studi kasus konkret atas sengketa pemotongan pajak di lapangan
  • Latihan perhitungan komputasi beban pajak dan skema gross-up
  • Praktik simulasi rekonsiliasi ekualisasi SPT Masa dengan pembukuan
  • Diskusi tanya jawab terarah membahas kendala teknis perpajakan peserta

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perpajakan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Modul & handout digital "Dasar-Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Perusahaan"
  • e-Certificate dan sertifikat cetak "Dasar-Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Perusahaan"
  • Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
  • 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
  • Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
  • Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
  • Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 5.750.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.250.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta Lombok

Rp 7.250.000 / peserta

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Rp 3.500.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Dasar-Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Perusahaan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 22–23 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

22–23 September 202620–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202717–18 Februari 202717–18 Maret 202714–15 April 202719–20 Mei 202716–17 Juni 202721–22 Juli 202718–19 Agustus 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

Simulasi rekonsiliasi dan bedah kasus PPh unifikasi sangat membantu membenahi pencatatan bukti potong kami. Kini tim jauh lebih siap saat menghadapi proses ekualisasi berkala.

Bramantyo Wicaksono

Staf Senior Perpajakan

Materi P3B dan validasi form DGT dijelaskan secara lugas dan aplikatif. Kami berhasil meminimalkan risiko salah potong atas transaksi jasa luar negeri.

Ratna Dewanti

Penyelia Akuntansi dan Keuangan

Pelatihan ini memberi pemahaman jernih tentang implikasi pajak dalam klausul kontrak vendor. Materi skema gross-up sangat bermanfaat bagi tim legal.

Hendra Gunawan

Spesialis Kepatuhan Legal

Pertanyaan umum

Siapa saja yang direkomendasikan mengikuti pelatihan ini

Program ini dirancang untuk staf akuntansi, praktisi perpajakan, pengelola penggajian HRD, hingga tim legal yang menangani kontrak dan pemotongan pajak perusahaan.

Apakah materi mencakup ketentuan pajak penghasilan internasional

Ya, program ini mengulas penerapan Tax Treaty, verifikasi kelengkapan form DGT, identifikasi beneficial owner, dan pencegahan sengketa pajak lintas batas.

Bagaimana porsi praktik dalam sesi pelatihan ini

Pelatihan menitikberatkan pada latihan studi kasus nyata, simulasi perhitungan gross-up, penerbitan bukti potong unifikasi, dan rekonsiliasi SPT Masa terhadap laporan keuangan.

Apakah peserta tanpa latar belakang perpajakan dapat mengikuti materi

Tentu, materi diajarkan secara bertahap mulai dari konsep dasar pemotongan pajak sehingga mudah dipahami oleh staf non-akuntansi seperti divisi legal atau HRD.

Apakah ada pembahasan mengenai persiapan pemeriksaan pajak

Ya, terdapat modul khusus yang membahas titik rawan koreksi fiskal, teknik ekualisasi data, dan cara mempersiapkan dokumen pembukuan sebelum proses pemeriksaan berlangsung.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Tertarik dengan program Dasar-Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Perusahaan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.