Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Audit dan Kontrol Internal Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan

Kuasai praktik audit dan kontrol internal untuk mitigasi risiko, kepatuhan regulasi, dan peningkatan efisiensi operasional di industri keuangan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
16–17 September 2026
Format
Tatap Muka

Tentang program

Sektor perbankan dan jasa keuangan diatur oleh regulasi yang ketat dan kompleks, serta menghadapi tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kemampuan dalam audit dan kontrol internal yang relevan sangat krusial. Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam dan penguasaan praktik-praktik tersebut, memungkinkan mereka untuk secara efektif mengurangi risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Program ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan keamanan data keuangan, yang merupakan fondasi vital bagi kelangsungan bisnis dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, peserta akan mampu berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan organisasi mereka di tengah lingkungan finansial yang dinamis dan penuh tantangan.

Pelatihan Audit dan Kontrol Internal untuk Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan ini adalah program intensif yang bertujuan untuk membentuk auditor internal yang kompeten dan profesional. Materi yang diajarkan mencakup spektrum luas, mulai dari kerangka regulasi, metodologi audit dan kontrol internal, hingga penerapan teknologi keuangan terkini dan etika profesi.

Melalui kombinasi perkuliahan interaktif, studi kasus praktis, dan latihan aplikatif, peserta akan diajak untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang dipelajari langsung dalam konteks pekerjaan mereka. Pengalaman belajar yang komprehensif ini memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mahir dalam praktik di lapangan.

Untuk siapa program ini

  • Auditor internal yang bertugas di sektor perbankan dan jasa keuangan.
  • Manajer risiko dan kepatuhan dalam lembaga keuangan.
  • Profesional akuntansi dan keuangan.
  • Staf yang bertanggung jawab atas pengawasan dan kontrol internal di institusi keuangan.
  • Individu yang memiliki minat untuk mendalami praktik audit dan kontrol internal di industri perbankan dan jasa keuangan.

Outline materi

  1. 01 Regulasi dan Kepatuhan di Sektor Keuangan

    • Penerapan regulasi dan kepatuhan di sektor keuangan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan regulasi dan kepatuhan di sektor keuangan
  2. 02 Praktik Audit Internal di Perbankan

    • Penerapan praktik audit internal di perbankan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan praktik audit internal di perbankan
  3. 03 Manajemen Risiko dan Kontrol Internal

    • Penerapan manajemen risiko dan kontrol internal pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan manajemen risiko dan kontrol internal
  4. 04 Audit Teknologi Keuangan

    • Penerapan audit teknologi keuangan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan audit teknologi keuangan
  5. 05 Analisis Kinerja Keuangan

    • Penerapan analisis kinerja keuangan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan analisis kinerja keuangan
  6. 06 Keamanan Sistem Informasi

    • Penerapan keamanan sistem informasi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan keamanan sistem informasi
  7. 07 Etika Profesional dalam Audit

    • Penerapan etika profesional dalam audit pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan etika profesional dalam audit
  8. 08 Audit Operasional dan Efisiensi

    • Penerapan audit operasional dan efisiensi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan audit operasional dan efisiensi
  9. 09 Manajemen Krisis dan Penanganan Krisis

    • Penerapan manajemen krisis dan penanganan krisis pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan manajemen krisis dan penanganan krisis
  10. 10 Studi Kasus dan Latihan Praktis

    • Penerapan studi kasus dan latihan praktis pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan studi kasus dan latihan praktis

Metode penyampaian

  • Kuliah interaktif
  • Studi kasus
  • Latihan praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit internal, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Audit dan Kontrol Internal Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Batam, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Batch terdekat 16–17 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang regulasi terbaru dan praktik audit di sektor keuangan. Studi kasusnya sangat relevan dengan tantangan sehari-hari.

Hashim Djojohadikusumo

Auditor Senior

Materi manajemen risiko dan kontrol internalnya sangat mendalam. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko di lembaga kami.

Dicky Kurniawan

Manajer Kepatuhan

Bagian audit teknologi keuangan sangat membuka wawasan saya. Instruktur menyampaikan materi dengan sangat jelas dan interaktif, membuat topik kompleks jadi mudah dipahami.

Efrem Wardhana

Analis Keuangan

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi auditor internal, manajer risiko, staf kepatuhan, profesional akuntansi dan keuangan, serta individu yang ingin memperdalam pemahaman tentang audit dan kontrol internal di sektor perbankan dan jasa keuangan.

Apakah pelatihan ini mencakup aspek regulasi terbaru?

Ya, salah satu modul inti membahas secara spesifik regulasi dan kepatuhan yang berlaku di sektor keuangan, memastikan peserta selalu up-to-date dengan persyaratan terkini.

Bagaimana metode penyampaian materi pelatihan?

Kami menggunakan kombinasi kuliah interaktif, studi kasus yang relevan, dan latihan praktis untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di dunia kerja.

Apakah ada fasilitas pendukung selama pelatihan offline?

Peserta pelatihan offline akan mendapatkan modul, sertifikat, tas pelatihan, training kit lengkap, konsumsi 2x coffe break dan 1x makan siang/malam, souvenir eksklusif, serta ruang kelas ber-AC dan multimedia.

Apakah ada sesi praktik langsung dalam pelatihan ini?

Tentu, pelatihan ini mencakup modul khusus studi kasus dan latihan praktis untuk membantu peserta mengaplikasikan konsep-konsep audit dan kontrol internal dalam skenario dunia nyata.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Tertarik dengan program Pelatihan Audit dan Kontrol Internal Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.