Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

Optimalkan praktik perpajakan Anda untuk menghasilkan penghematan pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan secara signifikan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
14–15 Oktober 2026
Format
Tatap Muka

Tentang program

Pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan stimulus perpajakan melalui ketentuan yang berlaku, bukan dalam bentuk tax holiday. Pemahaman mendalam tentang celah dan peluang dalam peraturan perpajakan menjadi krusial bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara bijak.

Pelaksanaan strategi perpajakan yang efektif dan efisien memiliki potensi besar untuk menciptakan penghematan pajak (tax-saving) atau menunda pembayaran pajak (tax-shifting). Hal ini secara langsung akan berdampak positif pada perbaikan arus kas perusahaan, memberikan ruang gerak finansial yang lebih besar.

Dalam sistem perpajakan self-assessment, Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Selain itu, WP juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pihak lain serta memungut PPN dan PPnBM jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk siapa program ini

  • Manajer dan staf keuangan
  • Akuntan
  • Auditor internal
  • Konsultan pajak
  • Profesional yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak di perusahaan

Outline materi

  1. 01 PPh Pasal 21/26

    • Akuntansi PPh Pasal 21
    • Identifikasi objek PPh Pasal 21 dan non-objek PPh Pasal 21 (gaji, upah lembur, THR, tunjangan, pengobatan, jamsostek, bonus, perjalanan, pendidikan, rekreasi, olahraga, makan minum, antar jemput, pakaian seragam, kendaraan, telepon seluler, perumahan, dsb.)
    • Perlakuan PPh Pasal 21 (dibebankan ke pegawai, ditanggung perusahaan, gross-up, ditanggung pemerintah, ekspatriat, standar gaji)
    • Penanganan gaji direktur/komisaris pemegang saham
    • Kewajiban NPWP bagi pegawai dan WP orang pribadi
    • Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dengan SPT PPh Badan
    • Studi kasus perhitungan, pengisian SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi Sederhana (1770 S)
  2. 02 PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, PPh Pasal 22

    • Akuntansi PPh Pasal 23/26
    • Objek pemotongan PPh Pasal 23: dividen, bunga, jasa giro, royalti, sewa, jasa konsultan, kontraktor, teknik, manajemen, perancang/desain, perawatan, pemeliharaan, peralatan, aktuaria, penilai, maklon, dsb.
    • Prosedur Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan, overbooking, konfirmasi
    • Studi kasus PPh Pasal 23/26, PPN Perbankan, PPh Pasal 22
    • Penerapan Tax Treaty (P3B) dan tarif PPh Pasal 26, serta konsep Bentuk Usaha Tetap
  3. 03 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

    • Akuntansi Pajak Penghasilan untuk sektor perbankan
    • Kategorisasi penghasilan: objek pajak, bukan objek pajak, dan penghasilan dikenakan PPh Final
    • Analisis biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan
    • Perlakuan natura yang dapat dan tidak dapat dibiayakan
    • Objek pemotongan PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPh Final
    • Penanganan rugi/laba selisih kurs, cadangan kerugian piutang, biaya bunga, promosi, entertainment, sumbangan yang dapat/tidak dapat dibiayakan, dsb.
    • Penyusutan fiskal, keuntungan pengalihan harta, penentuan harga perolehan aset tetap, tukar-menukar, setoran modal, hibah
    • Perlakuan pajak Sewa Guna Usaha, Bangun Guna Serah, Pengalihan Tanah/Bangunan
    • Studi kasus rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan SPT PPh Badan
  4. 04 Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, Banding Pajak

    • Prosedur pemeriksaan pajak
    • Kebijakan pemeriksaan pajak terkini
    • Audit pajak internal
    • Equalisasi dan rekonsiliasi antara SPT PPh dengan SPT PPh Pasal 21, 23, 26, dan Final
    • Penyusunan sanggahan/tanggapan atas hasil pemeriksaan pajak
    • Proses closing conference
    • Prosedur penagihan pajak dengan Surat Paksa
    • Proses lelang dan penyanderaan (gizelling)
    • Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi
    • Peninjauan kembali Surat Ketetapan Pajak (SKP)
    • Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar serta gugatan ke Pengadilan Pajak
    • Proses keberatan dan banding pajak, serta Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung

Metode penyampaian

  • Penyampaian materi oleh instruktur berpengalaman
  • Diskusi interaktif
  • Studi kasus untuk aplikasi praktis
  • Sesi tanya jawab

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perpajakan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi SDM untuk Perusahaan. Ragam solusi pengembangan SDM PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mencakup pelatihan bersertifikat, uji kompetensi, dan program in-house yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Fasilitas

  • Modul/Handout
  • Flashdisk
  • Sertifikat
  • Tas Training (Bag or backpackers)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang strategi perpajakan. Studi kasusnya relevan dan membantu saya mengidentifikasi area penghematan pajak di perusahaan.

Pandji Surya Soerjoprahono

Manajer Pajak

Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan materi yang kompleks dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya kini lebih percaya diri dalam melakukan rekonsiliasi fiskal.

Wen Shyang Song

Staf Akuntansi

Modul tentang pemeriksaan pajak sangat bermanfaat. Penjelasan tentang sanggahan dan banding memberikan wawasan baru untuk menghadapi proses audit.

Yap Johanes

Konsultan Keuangan

Pertanyaan umum

Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula di bidang perpajakan

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman menyeluruh, mulai dari dasar hingga strategi lanjutan. Meskipun demikian, peserta dengan dasar pengetahuan perpajakan akan lebih mudah mengikuti materi yang disajikan.

Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan

Kami menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan analisis studi kasus nyata untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan praktik di lapangan.

Apakah ada sesi konsultasi setelah pelatihan

Peserta dapat berinteraksi langsung dengan instruktur selama sesi pelatihan untuk bertanya dan berdiskusi. Untuk konsultasi lebih lanjut di luar jam pelatihan dapat dibicarakan langsung dengan instruktur.

Apakah materi pelatihan mencakup peraturan pajak terbaru

Materi pelatihan selalu diperbarui untuk mencakup peraturan dan kebijakan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia, memastikan relevansi dan keakuratan informasi.

Bagaimana cara mendaftar untuk pelatihan ini

Anda dapat mendaftar melalui situs web kami dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia, atau menghubungi tim pendaftaran kami untuk bantuan lebih lanjut.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Tertarik dengan program Pelatihan Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.